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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005754
Monto de la Factura
₲ 57.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146670
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.396.300

Retención DNCP
₲ 203.700
Retención IVA
₲ 1.575.000
Retención Renta
₲ 1.575.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
47/2020
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-188887
Monto Contrato
₲ 671.533.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 626.441.247
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 626.441.247

Datos de la Licitación

ID de Licitación
373430
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas