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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0059634
Monto de la Factura
₲ 1.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67655
Fecha Solicitud de Transferencia
17-06-2021
Fecha de la Transferencia
06-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.167.990

Retención DNCP
₲ 4.374
Retención IVA
₲ 33.818
Retención Renta
₲ 33.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NEUMATEC S.A
RUC
80015437-1
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LP-13003-19-173523
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.290.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.290.688

Datos de la Licitación

ID de Licitación
354905
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LAS FISCALIAS REGIONALES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico