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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013925
Monto de la Factura
₲ 93.713.400
Nro. Solicitud de Transferencia
141537
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.271.207

Retención DNCP
₲ 330.553
Retención IVA
₲ 2.555.820
Retención Renta
₲ 2.555.820
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-13001-19-171383
Monto Contrato
₲ 1.231.962.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 832.847.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 815.745.844

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355305
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TONER - AD REFERENDUM - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia