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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002180
Monto de la Factura
₲ 19.814.045
Nro. Solicitud de Transferencia
176311
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2025
Fecha de la Transferencia
02-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.483.982

Retención DNCP
₲ 69.169
Retención IVA
₲ 540.383
Retención Renta
₲ 720.511
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28006-24-246759
Monto Contrato
₲ 1.440.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 813.409.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 792.994.572

Datos de la Licitación

ID de Licitación
442775
Nombre de la Licitación
Servicio de limpieza de locales para la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve