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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0001857
Monto de la Factura
₲ 72.733.750
Nro. Solicitud de Transferencia
43114
Fecha Solicitud de Transferencia
10-04-2025
Fecha de la Transferencia
29-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.295.278

Retención DNCP
₲ 260.562
Retención IVA
₲ 1.463.723
Retención Renta
₲ 2.714.187
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NESTOR FRANCISCO LOPEZ PANIAGUA
RUC
3566039-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12010-24-244207
Monto Contrato
₲ 1.489.415.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.397.860.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.397.860.927

Datos de la Licitación

ID de Licitación
449445
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN AGRARIA - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia