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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001524
Monto de la Factura
₲ 896.700
Nro. Solicitud de Transferencia
97923
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
17-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 847.365

Retención DNCP
₲ 3.196
Retención IVA
₲ 24.455
Retención Renta
₲ 16.304
Multa
₲ 5.380

Datos del Contrato

Proveedor
TRES REYES SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80070505-0
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-12009-16-123815
Monto Contrato
₲ 556.106.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 497.471.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 497.471.825

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307093
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 01/2016 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia