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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0001504
Monto de la Factura
₲ 928.140
Nro. Solicitud de Transferencia
188031
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
05-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 893.737

Retención DNCP
₲ 3.465
Retención IVA
₲ 13.259
Retención Renta
₲ 17.679
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
LP-12009-16-123816
Monto Contrato
₲ 5.220.667.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.459.461.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.459.461.275

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307093
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 01/2016 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia