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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0040009
Monto de la Factura
₲ 3.460.350
Nro. Solicitud de Transferencia
97858
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
19-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.321.706

Retención DNCP
₲ 12.919
Retención IVA
₲ 49.433
Retención Renta
₲ 65.911
Multa
₲ 10.381

Datos del Contrato

Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12009-16-123820
Monto Contrato
₲ 1.081.232.805
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.031.286.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.031.286.070

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307093
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 01/2016 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia