Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001625
Monto de la Factura
₲ 4.938.180
Nro. Solicitud de Transferencia
48364
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2018
Fecha de la Transferencia
05-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.755.138
Retención DNCP
₲ 18.436
Retención IVA
₲ 70.545
Retención Renta
₲ 94.061
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TACK S.A.
RUC
80026333-2
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-12009-16-123823
Monto Contrato
₲ 335.486.021
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.869.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.869.852
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307093
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 01/2016 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia