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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000532
Monto de la Factura
₲ 949.650
Nro. Solicitud de Transferencia
135913
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
29-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 914.450

Retención DNCP
₲ 3.545
Retención IVA
₲ 13.566
Retención Renta
₲ 18.089
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TACK S.A.
RUC
80026333-2
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-12009-16-123823
Monto Contrato
₲ 335.486.021
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.869.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.869.852

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307093
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 01/2016 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia