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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003366
Monto de la Factura
₲ 10.758.531
Nro. Solicitud de Transferencia
51594
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
04-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.218.642

Retención DNCP
₲ 39.078
Retención IVA
₲ 236.881
Retención Renta
₲ 199.379
Multa
₲ 64.551

Datos del Contrato

Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-12009-16-123819
Monto Contrato
₲ 3.712.660.603
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.097.950.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.097.950.788

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307093
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 01/2016 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia