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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004269
Monto de la Factura
₲ 2.597.635
Nro. Solicitud de Transferencia
17193
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
27-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.464.770

Retención DNCP
₲ 9.400
Retención IVA
₲ 59.921
Retención Renta
₲ 47.958
Multa
₲ 15.586

Datos del Contrato

Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-12009-16-123819
Monto Contrato
₲ 3.712.660.603
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.097.950.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.097.950.788

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307093
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 01/2016 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia