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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002754
Monto de la Factura
₲ 53.990.220
Nro. Solicitud de Transferencia
35193
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
27-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.693.216

Retención DNCP
₲ 201.564
Retención IVA
₲ 771.289
Retención Renta
₲ 1.028.386
Multa
₲ 1.295.765

Datos del Contrato

Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-12009-16-123814
Monto Contrato
₲ 7.904.151.124
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.227.501.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.227.501.303

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307093
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 01/2016 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia