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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0059922
Monto de la Factura
₲ 2.667.040
Nro. Solicitud de Transferencia
164800
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
29-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.561.301

Retención DNCP
₲ 9.859
Retención IVA
₲ 45.578
Retención Renta
₲ 50.302
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-12009-16-123836
Monto Contrato
₲ 7.560.451.544
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.075.893.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.075.893.394

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307093
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 01/2016 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia