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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001295
Monto de la Factura
₲ 34.217.195
Nro. Solicitud de Transferencia
97884
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
06-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.948.878

Retención DNCP
₲ 127.744
Retención IVA
₲ 488.817
Retención Renta
₲ 651.756
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-12009-16-123821
Monto Contrato
₲ 2.261.689.839
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.175.415.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.175.415.042

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307093
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 01/2016 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia