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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000975
Monto de la Factura
₲ 5.306.455
Nro. Solicitud de Transferencia
5877
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2017
Fecha de la Transferencia
14-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.109.763

Retención DNCP
₲ 19.811
Retención IVA
₲ 75.806
Retención Renta
₲ 101.075
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-12009-16-123821
Monto Contrato
₲ 2.261.689.839
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.175.415.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.175.415.042

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307093
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 01/2016 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia