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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001219
Monto de la Factura
₲ 1.978.700
Nro. Solicitud de Transferencia
164790
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
07-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.881.708

Retención DNCP
₲ 7.051
Retención IVA
₲ 53.965
Retención Renta
₲ 35.976
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12009-16-123822
Monto Contrato
₲ 478.972.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 454.722.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 454.722.114

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307093
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 01/2016 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia