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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0063832
Monto de la Factura
₲ 29.490.240
Nro. Solicitud de Transferencia
186045
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.271.021

Retención DNCP
₲ 111.213
Retención IVA
₲ 248.110
Retención Renta
₲ 859.896
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
08/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12016-18-157607
Monto Contrato
₲ 1.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 729.402.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 729.402.146

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339869
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social