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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-009-0004556
Monto de la Factura
₲ 164.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37424
Fecha Solicitud de Transferencia
22-04-2016
Fecha de la Transferencia
05-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.436.509

Retención DNCP
₲ 586.218
Retención IVA
₲ 4.486.364
Retención Renta
₲ 2.990.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SANTA CLARA SA CENTRO MEDICO PRIVADO
RUC
80002917-8
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
LP-12006-15-106696
Monto Contrato
₲ 51.902.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.215.791.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.215.791.468

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285400
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGURO MEDICO
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas