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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-009-0002821
Monto de la Factura
₲ 119.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18495
Fecha Solicitud de Transferencia
15-03-2016
Fecha de la Transferencia
17-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.975.171

Retención DNCP
₲ 427.102
Retención IVA
₲ 3.268.636
Retención Renta
₲ 2.179.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SANTA CLARA SA CENTRO MEDICO PRIVADO
RUC
80002917-8
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
LP-12006-15-106696
Monto Contrato
₲ 51.902.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.215.791.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.215.791.468

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285400
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGURO MEDICO
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas