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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
027-002-0011442
Monto de la Factura
₲ 312.231.765
Nro. Solicitud de Transferencia
151325
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
16-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 296.926.732

Retención DNCP
₲ 1.112.680
Retención IVA
₲ 8.515.412
Retención Renta
₲ 5.676.941
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
395
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-103047
Monto Contrato
₲ 5.756.461.863
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.474.290.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.474.290.574

Datos de la Licitación

ID de Licitación
275274
Nombre de la Licitación
LLAMADO N°119/2014 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICION DE LUBRICANTES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas