Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012687
Monto de la Factura
₲ 6.961.436
Nro. Solicitud de Transferencia
43874
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2015
Fecha de la Transferencia
16-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.755.926
Retención DNCP
₲ 26.735
Retención IVA
₲ 42.371
Retención Renta
₲ 136.404
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-86924
Monto Contrato
₲ 330.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.526.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.526.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267066
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 119/2013 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICION DE PASAJES VARIOS - AD REFERENDUM AL PGN 2014.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas
