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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011945
Monto de la Factura
₲ 4.723.776
Nro. Solicitud de Transferencia
25614
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.584.286

Retención DNCP
₲ 18.141
Retención IVA
₲ 28.793
Retención Renta
₲ 92.556
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-86924
Monto Contrato
₲ 330.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.526.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.526.732

Datos de la Licitación

ID de Licitación
267066
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 119/2013 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICION DE PASAJES VARIOS - AD REFERENDUM AL PGN 2014.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas