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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012818
Monto de la Factura
₲ 8.235.850
Nro. Solicitud de Transferencia
37181
Fecha Solicitud de Transferencia
21-04-2015
Fecha de la Transferencia
28-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.235.850

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-86924
Monto Contrato
₲ 330.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.526.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.526.732

Datos de la Licitación

ID de Licitación
267066
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 119/2013 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICION DE PASAJES VARIOS - AD REFERENDUM AL PGN 2014.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas