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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001983
Monto de la Factura
₲ 2.655.741.274
Nro. Solicitud de Transferencia
59968
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2018
Fecha de la Transferencia
01-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.359.577.836

Retención DNCP
₲ 9.464.096
Retención IVA
₲ 72.429.307
Retención Renta
₲ 48.286.205
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OCHO A S.A.
RUC
80025676-0
Número de Contrato
468
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-102815
Monto Contrato
₲ 32.699.993.496
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.566.261.603
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.566.261.603

Datos de la Licitación

ID de Licitación
284367
Nombre de la Licitación
SEÑALIZACION VERTICAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas