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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000053
Monto de la Factura
₲ 857.897.264
Nro. Solicitud de Transferencia
66025
Fecha Solicitud de Transferencia
15-06-2016
Fecha de la Transferencia
28-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 713.572.154

Retención DNCP
₲ 3.057.234
Retención IVA
₲ 23.397.198
Retención Renta
₲ 15.598.132
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO CTN
RUC
80087081-6
Número de Contrato
379
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-102905
Monto Contrato
₲ 8.383.396.458
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.498.890.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.498.890.643

Datos de la Licitación

ID de Licitación
280942
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN ARROYOS URBANOS: ARROYO SOSA DE LAMBARE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas