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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0028489
Monto de la Factura
₲ 105.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81309
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2011
Fecha de la Transferencia
26-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.300.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
14/2011
Código de Contratación (CC)
LP-11003-11-21181
Monto Contrato
₲ 1.488.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.415.062.471
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.415.062.471

Datos de la Licitación

ID de Licitación
207432
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL ESCRITORIO - RESMAS (AD REFERENDUM)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados