Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0027685
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 74.065.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            48553
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            28-06-2011
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            29-06-2011
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            30-06-2011
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 74.065.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            PAPELERA GUAIRA SRL
        
                                    RUC
                            
            80022417-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            14/2011
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-11003-11-21181
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.488.400.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.415.062.471
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.415.062.471
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            207432
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE PAPEL ESCRITORIO - RESMAS (AD REFERENDUM)
        
                                    Convocante
                            
            Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Camara de Diputados
        