Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011229
Monto de la Factura
₲ 45.568.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118321
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
18-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.921.741
Retención DNCP
₲ 160.731
Retención IVA
₲ 1.242.764
Retención Renta
₲ 1.242.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
36/2019
Código de Contratación (CC)
LP-11003-19-170294
Monto Contrato
₲ 445.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 419.572.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 419.572.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355432
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TÓNER, MÁSTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados