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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009766
Monto de la Factura
₲ 6.260.628
Nro. Solicitud de Transferencia
23795
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2016
Fecha de la Transferencia
28-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.096.752

Retención DNCP
₲ 24.341
Retención IVA
₲ 15.345
Retención Renta
₲ 124.190
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
LP-12004-15-106119
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.847.703.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.847.703.452

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285861
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores