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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001317
Monto de la Factura
₲ 11.394.040
Nro. Solicitud de Transferencia
89859
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2024
Fecha de la Transferencia
04-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.619.244

Retención DNCP
Retención IVA
₲ 310.747
Retención Renta
₲ 414.329
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA S.A
RUC
80001490-1
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
LP-14001-21-198209
Monto Contrato
₲ 1.440.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.259.488.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.259.488.731

Datos de la Licitación

ID de Licitación
379771
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS CON PROVISION DE INSUMOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica