Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017007
Monto de la Factura
₲ 6.500.136
Nro. Solicitud de Transferencia
100877
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
11-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.500.136
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
LP-12011-11-24561
Monto Contrato
₲ 962.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 886.252.632
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 886.252.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207582
Nombre de la Licitación
Pasajes para Proyectos de Cofinanciamiento
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a las Exportaciones Paraguayas
