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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016400
Monto de la Factura
₲ 98.125
Nro. Solicitud de Transferencia
82103
Fecha Solicitud de Transferencia
21-09-2011
Fecha de la Transferencia
03-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.125

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
LP-12011-11-24561
Monto Contrato
₲ 962.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 886.252.632
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 886.252.632

Datos de la Licitación

ID de Licitación
207582
Nombre de la Licitación
Pasajes para Proyectos de Cofinanciamiento
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a las Exportaciones Paraguayas