Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0061689
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
201352
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2025
Fecha de la Transferencia
09-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.974.545
Retención DNCP
₲ 25.455
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
68/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12006-24-237821
Monto Contrato
₲ 40.224.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.072.392.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.072.392.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437948
Nombre de la Licitación
Contratación de servicios para la seguridad social de funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas
