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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0053565
Monto de la Factura
₲ 554.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140014
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2025
Fecha de la Transferencia
08-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 551.985.455

Retención DNCP
₲ 2.014.545
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
68/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12006-24-237821
Monto Contrato
₲ 40.224.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.431.308.881
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.431.308.881

Datos de la Licitación

ID de Licitación
437948
Nombre de la Licitación
Contratación de servicios para la seguridad social de funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas