Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009419
Monto de la Factura
₲ 56.954.547
Nro. Solicitud de Transferencia
20267
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2025
Fecha de la Transferencia
07-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.131.344
Retención DNCP
₲ 198.823
Retención IVA
₲ 1.553.306
Retención Renta
₲ 2.071.074
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
21/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12006-24-238473
Monto Contrato
₲ 9.989.017.944
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.490.199.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.490.199.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437649
Nombre de la Licitación
Servicio de limpieza de edificios y oficinas del Ministerio de Economía y Finanzas
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas