Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000290
Monto de la Factura
₲ 18.615.644
Nro. Solicitud de Transferencia
121091
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2025
Fecha de la Transferencia
04-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.435.244
Retención DNCP
₲ 64.986
Retención IVA
₲ 507.699
Retención Renta
₲ 676.933
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12006-24-245817
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.133.383.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.133.383.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446620
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y OFICINAS DEL MEF
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas
