Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003651
Monto de la Factura
₲ 12.745.197
Nro. Solicitud de Transferencia
68154
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.120.451
Retención DNCP
₲ 45.419
Retención IVA
₲ 347.596
Retención Renta
₲ 231.731
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
34/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-138022
Monto Contrato
₲ 809.071.276
Total Pagado por el Contrato
₲ 742.451.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 742.451.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321001
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3