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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0003966
Monto de la Factura
₲ 4.726.044
Nro. Solicitud de Transferencia
165306
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.494.382

Retención DNCP
₲ 16.842
Retención IVA
₲ 128.892
Retención Renta
₲ 85.928
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
34/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-138022
Monto Contrato
₲ 809.071.276
Total Pagado por el Contrato
₲ 742.451.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 742.451.743

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321001
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3