Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031501
Monto de la Factura
₲ 15.376.900
Nro. Solicitud de Transferencia
59926
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2018
Fecha de la Transferencia
04-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.623.286
Retención DNCP
₲ 54.798
Retención IVA
₲ 419.236
Retención Renta
₲ 279.580
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-150816
Monto Contrato
₲ 465.971.806
Total Pagado por el Contrato
₲ 433.760.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 433.760.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327955
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimientos y Reparaciones Menores de Vehículos y Maquinarias - Plurianual.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2