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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0031515
Monto de la Factura
₲ 14.042.890
Nro. Solicitud de Transferencia
76448
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2018
Fecha de la Transferencia
18-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.354.533

Retención DNCP
₲ 50.044
Retención IVA
₲ 382.988
Retención Renta
₲ 255.325
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-150816
Monto Contrato
₲ 465.971.806
Total Pagado por el Contrato
₲ 433.760.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 433.760.842

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327955
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimientos y Reparaciones Menores de Vehículos y Maquinarias - Plurianual.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2