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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0004790
Monto de la Factura
₲ 5.799.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83895
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
24-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.514.743

Retención DNCP
₲ 20.666
Retención IVA
₲ 158.155
Retención Renta
₲ 105.436
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-138924
Monto Contrato
₲ 642.178.930
Total Pagado por el Contrato
₲ 610.736.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 610.736.001

Datos de la Licitación

ID de Licitación
320193
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1