Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005232
Monto de la Factura
₲ 205.800
Nro. Solicitud de Transferencia
143307
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 205.052
Retención DNCP
₲ 748
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-138924
Monto Contrato
₲ 642.178.930
Total Pagado por el Contrato
₲ 610.736.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 610.736.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320193
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1
