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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009522
Monto de la Factura
₲ 39.842.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48532
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2018
Fecha de la Transferencia
06-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.889.018

Retención DNCP
₲ 141.982
Retención IVA
₲ 1.086.600
Retención Renta
₲ 724.400
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LUIS ARMANDO ABBATE CORDAZZO
RUC
297749-4
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-146596
Monto Contrato
₲ 135.536.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.892.748
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.892.748

Datos de la Licitación

ID de Licitación
333597
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS , INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5