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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0027200
Monto de la Factura
₲ 13.428.782
Nro. Solicitud de Transferencia
100580
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
13-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.770.528

Retención DNCP
₲ 47.855
Retención IVA
₲ 366.239
Retención Renta
₲ 244.160
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-141743
Monto Contrato
₲ 601.276.308
Total Pagado por el Contrato
₲ 528.738.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 528.738.721

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327954
Nombre de la Licitación
Adquisición Cubiertas y Camaras de Aire - Plurianual.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2