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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0029765
Monto de la Factura
₲ 2.616.826
Nro. Solicitud de Transferencia
187328
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
17-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.488.554

Retención DNCP
₲ 9.325
Retención IVA
₲ 71.368
Retención Renta
₲ 47.579
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-141743
Monto Contrato
₲ 601.276.308
Total Pagado por el Contrato
₲ 528.738.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 528.738.721

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327954
Nombre de la Licitación
Adquisición Cubiertas y Camaras de Aire - Plurianual.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2