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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000187
Monto de la Factura
₲ 392.174.750
Nro. Solicitud de Transferencia
107720
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2017
Fecha de la Transferencia
12-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 372.951.057

Retención DNCP
₲ 1.397.568
Retención IVA
₲ 10.695.675
Retención Renta
₲ 7.130.450
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO
RUC
614325-3
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-141678
Monto Contrato
₲ 4.588.734.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.363.802.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.363.802.610

Datos de la Licitación

ID de Licitación
323068
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos Mayores para Aeronaves
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4