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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 74.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153881
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2013
Fecha de la Transferencia
26-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.140.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARINA MARIANA RODRIGUEZ AVEIRO
RUC
1744148-0
Número de Contrato
128
Código de Contratación (CC)
LP-13003-13-78812
Monto Contrato
₲ 637.828.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 606.563.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 606.563.211

Datos de la Licitación

ID de Licitación
246238
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, MAMPARAS, ENSERES Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico