Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000219
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 58.200.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            137831
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            24-11-2014
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            23-01-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            26-01-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 58.200.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Nunila Maria Aponte de Cardenas
        
                                    RUC
                            
            1480922-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            152
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-13003-13-79819
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 780.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 731.726.835
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 731.726.835
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            261970
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Contratación de Servicio de Guardería para el Ministerio Público
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ministerio Publico
        