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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002322
Monto de la Factura
₲ 88.926
Nro. Solicitud de Transferencia
116715
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2015
Fecha de la Transferencia
10-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.343

Retención DNCP
₲ 328
Retención IVA
₲ 1.582
Retención Renta
₲ 1.673
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-12009-15-111860
Monto Contrato
₲ 1.863.450.978
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.211.205.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.211.205.914

Datos de la Licitación

ID de Licitación
292550
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia